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英国vat报税流程_亚马逊英国站vat激活流程

  对于非英国注册商业机构或个人申请的英国VAT号码,可以让代理帮助提供申报服务。欧洲七国的VAT税率一般为:英国:20%;法国:20%;意大利:22%;德国:19%;西班牙:21%;捷克共和国:21%;波兰:23%。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。vat申报流程详解?英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。卖家提问:什么样的商家需要缴纳VAT,申请英国vat步骤是怎样的? 一般来说,如果在欧洲境内储存、运输或销售商品,就需要注册和申报增值税(VAT)。

  亚马逊完成交易后,跟卖家有关的税,一共3个,分别是关税、进口增值税、销售增值税。如果在注册上出现一些问题,税局会将纸质资料寄到卖家所填写的国内地址,耗时相对长一些。英国VAT申报一项专业性较强的业务,个人自行申请是极难办到的,建议寻找代办机构,特别是深圳有许多代办英国VAT税号注册的公司,例如鼎卖网就是专门从事该项业务,现已成功合作许多客户了,而且我们不仅仅做英国VAT税号,欧洲其他国家以及中东地区还有澳大利亚的VAT税我们都可以做。在这里需要注意,目前申请注册英国VAT的主体绝大部分都是以公司为申请主体,那么以公司名义申请VAT,所有文件的签字是否一定要该公司法人进行签字,在申请时只有法人信息是与公司信息一起提交给HMRC,切记公司其他股东是不可以进行代签。当前英国税局的查税工作已经紧锣密鼓的进行着。反之,则需要前一个季度写信给税局申请退出该计划、调回标准税率。申请前请先注册一个HMRC的账户。提供英国的收件地址(申请人提供)。

  如上所述,申报(应缴)税费 = (Gross Sales/6) - C79。你在他们的官网注册登录后,欧税通会有新手操作任务带领你去操作的,我记得我当时操作的时候也就几个步骤,很简单的。英国税号后期维护:季度税务申报。如果你在增值税注册方面有任何问题,或有任何信息想要咨询,都可以登陆欧洲各个国家税局官网或以发送邮件、拨打电话的方式和欧洲税局官方取得联系。不知道你用的是哪个平台,如果是欧税通的话,那就很简单啦:选择需要缴税的VAT,然后点击智能算税;选择已有税号国家,上传销售报告;如果你有抵扣项,就点击添加抵扣项,填写所有内容;没有就忽略;确认无误后,点击开始算税;在税单详情页下拉税金计算明细窗口,可选择“远程销售额以内的部分”是否在当前申报国家申报;点击提交申报,提交后系统会发送申报数据到税局系统;税局系统实时返回申报成功与否的结果,申报成功后,你就可以下载申报回执;根据申报回执上的VAT金额缴纳税金后,上传缴税凭证到欧税通系统,申报状态变成“已完税”,那就完成本期申报了。若申报后需要缴纳一定税费,请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕,若延迟交税,HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重会对该纳税人进行起诉。当货物进入欧盟国家,货物缴纳进口增值税;当货物销售以后,卖家可以退回进口增值税,再按销售额来缴纳相应的销售税。NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码。

  按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。一,英国VAT税号申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。二,英国VAT税号申请:通过第三方注册申请如果您的英语沟通能力或者相关经验有限,建议您授权给代理人或者中介协助注册。有了英国公司之后,你一定要记得申请一个英国的税号,英国的税号种类有个人所得税 (Income Tax)、公司所得税 (Corporation Tax)、增值税 (Value Added Tax)、消费税 (Consumption Tax)、还有其他种类 (Other Tax),其他的种类就不过多的介绍了,我们常说的英国vat税号其实就是增值税,在英国,所有的公司在成立之后,都需要注册一个英国vat税号,那么,注册英国vat税号有啥用处,英国vat税号主要是用来缴纳增值税用的,在亚马逊英国站的卖家只有拥有了这个英国vat税号才能进行缴纳相应的税。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。b. 德国VAT申报表需要在每月10号完成,如果能做到现金提前支付,可以申请每月的申报延迟;年度申报需要在次年的5月31日前完成申报。HMRC的免费在线服务,登录您的英国增值税在线帐户并填写VAT申报表。2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税 给税务局。

  如果您在申报过程中遇到问题,建议您咨询当地税务局或专业会计师。自行向税务部门申请当然咱们无所不能的电商卖家也完全可以自己动手向英国政 府申请VAT税号。欧洲五国VAT税号也各自独立,申请、申报的方式及账号评估、补税制度等也各不相同。销售增值税的计算是按当季度的销售总额(Gross Sales)来计算的。通常当月的C79会在下个月的下旬收到。也可以通过邮寄方式申请, 将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。

  首先需要在指定时间内将销售额、进项、销项等信息进行汇总和申报,同时需要注意抵扣税额和结转税额等方面的计算。1经营活动详情填写,主体名称,相当于店名,可不填。一般而言,如果商家在 2012年10月21日 取得VAT号码,第一个申报期则是 2012年10月21日-2012年11月30日。如何申请英国VAT?如果您有英国办公室或居住在英国,您可以直接网上申请VAT号码。(2)如果英国没有办公室或业务地址,也没有居住在英国境内,这就属于NETP,只能通过邮寄方式申请VAT税号。

  英国VAT,应自税号生效当月起,每三个月做一次申报。我一般都是用P卡来缴税,感觉比较方便。VAT全称是VALUEADDEDTAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。注:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。注意:Method of Payment留空就可以。线下注册即通过填写纸质表格并邮寄给税局完成注册。您可以通过HMRC网站或者其他在线支付方式进行缴纳。

  按现在的英国VAT规则,就是说如果通过亚马逊平台在英国的销售额低于一年销售额低于 15 万镑,才可以申请 flat vat(低申报),一般中国卖家的产品是首年(vat 生效后的首年)5%,第二年是 5%,但是进口VAT同样按20%缴纳,并且申报时进口 vat 不能抵扣!并且最终税率是多少需要在税局核定税率后才能确定。还至少需要提供申请人以下任意一项:户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单,用水账单,用电账单,天然气账单等任意一项就可以了。注意:英国政府判断一家公司是否有经营的行为,往往都是查看这家公司在英国的银行进出账记录。VAT号注册下来后,一定要做按照税局的要求及时进行申报。目前亚马逊卖家本人申报英国VAT有三种类型:零申报; 低税率申报; 正常税率申报。你可以去看看,觉得哪个方便就用哪个。注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报 一次。

  至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单。线下注册只要确保资料完整准确,VAT号码便会准时下发,若想加入Flat Rate Scheme与Annual Accounting Scheme,可后期通过注册GatewayAccount申请加入。即:使用英国仓储服务(亚马逊FBA,第三方海外仓)的商家,都要依法缴纳VAT,德国同理。亚马逊卖家如何申报和缴纳VAT税进>销,有退税;进<销,需补缴抵扣多出的销售税。税局审核一段时间过后下发税号,给到卖家上传到平台。

  FRS申报是针对年销售额不超过15 万英镑的小卖家实行的一种申报方式,也为低税率申报,低税率申报的进口税无法退无法抵扣。勾选“I do not have a National Insurance number”,然后在下面选择China,在Tax identification number那行输入纳税编号。亦可以将其在英国开通的银行账户,绑定付款服务,HMRC定期从其银行账户扣款,需签订协议。商家需要拆分两个金额,货物销售价格为100元,税金为20元。也可以通过邮寄方式申请, 将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。

  线上注册全程可跟踪查询,线上注册可申请加入Flat Rate Scheme与Annual Accounting Scheme,,而且线下注册可同时申请EORI号码,可进行进口VAT申报,但有时需补充资料时,税局可能会邮寄纸质资料到你的地址,过程稍慢。跨境卖家是可以通过英国网站进行VAT申请及缴纳的,但是,最根本的条件就是你必须熟悉各项税务流程及计算公式。通过合法交纳增值税的卖家,如果有退税的话,一种是留到下次进行抵扣,另外一种,一定要有法人英国的银行账号,但是,第二种的话,退税时间较长,至少要半年左右的时间。货物在销售时已经在英国当地,货物并非由英国买家个人进口进入英国。客户提供资料→注册专员审核、提交→税局下发问卷或下发税号,如果有问卷,回复完了继续等待税号下发。

  所以如果有多个英国亚马逊账号的话,需要注册多个VAT税号,一个账号对应一个税号。如果没有按照要求缴纳VAT,那么卖家的产品则无法得到销售国法律的保护。去欧盟财政事务局的网站上申请VAT号码,这需要提供您的公司和业务相关的信息。英国VAT简介:VAT是Value Added Tax的简写,是欧盟国家普遍的售后增值税,也即货物售价的利润税。C79是该月份Import VAT的总表,其记录的金额是上面提到的当月的进口增值税IMPORT VAT总和。这意味着您无需在HMRC的在线服务中单独输入您的数字。

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